Подскажите по Бухии #281169


#0 by rassigor
Ветка продолжение С бухгалтерией некогда не работал со счетами, только с оперативным учетом .Надо в конце месяца сделать такое ДТ 60.1 КТ 60.2, как я понел это надо делать совмещенным запросом по этим счетам, при этом должны учитываться субконто, вообще правильно ли я мыслю?
#1 by kiroy
во работа закипела во франче )))) А какая аналитика? 1) Контрагент 2) Договор ???????
#2 by HIDDEN MESSAGE
#3 by rassigor
Субконто Контрагенты и договоры
#4 by GenV
+1 :)
#5 by rassigor
Подскажите тады порядок правильный:)
#6 by kiroy
дык и закрывай в конце месяца Дт 60.1 Контра Дог Кт 60.2 Контра Дог
#7 by asady
и такие люди просят у меня повышения оклада!
#8 by rassigor
а как для этого их выбрать?вот в чем вопрос:)
#9 by kiroy
+ но только если есть остаНки
#10 by GenV
Открой док. поступления в типовой Бух и ищи там 60.2
#11 by rassigor
Давай не начинай, я просто с бухией не работал
#12 by kiroy
во блина! Используй БухИтоги и получай остаНки
#13 by Ирен
И зачем ветки плодить?
#14 by rassigor
Ибо разговор разный в этих ветках
#15 by kiroy
би.ИспользоватьСубконтё(Дог) би.выполнитьзапрос и пошло поехало
#16 by rassigor
то есть мне сначала цикл сделать по всем клиентам?и в этом цикле уже смотреть если остатки у данного контрагента
#17 by КонецВсемЕсли
надо только сумму по аналитикам сверять чтобы скк на 60.2 не превышало скд по 60.1, чтобы не получилось отриц сальдо на активном счете
#18 by a_alenkin
А вообще при правильном ведении типовой бухгалтерии эти счета сами закрываются между собой т.е при проведении документов например оплаты проверяется остаток задолженности (счет 60.1 пассивный) и он закрывается, та часть, которая превышает задолженность (счет 60.2) активный идет на авансы выданные И соответственно при поступлении чего нибудь сначала проверяются авансы выданные и они списываются а превышение идет уже на задолженность (на кредит 60.1) Следовательно, если по уму делать надо дебетовые остатки по 60.1 переписать операцией Дт 60.2 / Кт 60.1 (соответственно с аналитикой по контрагентам и договорам) и кредитовые остатки по 60.2 той же операцией
#19 by Эльниньо
Не зря я фирму предлагал назвать ООО "Дятлоинкубатор"
#20 by КонецВсемЕсли
+17 т.е. наоборот
#21 by Terv
омнистеть...
#22 by rassigor
понеслось...
#23 by GenV
Блин, открой модуль поступление материалов/товаров и смотри как там аванс засчитывается ...
#24 by kiroy
не всегда а если учет по договрам про..... фукали то закрывать в конце месяца, но уже от дятлобухов будет зависеть какие суммы куды перекрыть
#25 by kiroy
если нет закрытия 60.1 - 60.2, то думаю в модуле них.. не будет
#26 by a_alenkin
Так и подчеркнул "при правильном"
#27 by kiroy
забираю свои слова вЗад )))))
#28 by GenV
См. "В типовой"
#29 by kiroy
короче в этой ветке облажался по полной программе... У же в аське с разигором побеседовал )))) До свидания))))))))) Какой я вежливый стал после вчерашнего бана )))))))))))))))))))))))
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С

Back to top