v7: УПП. Передача полуфабрикатов и НЗП из цеха в цех, минуя склады. #426697


#0 by DayDreamer
УПП 1.2.22 В ходе производственного процесса материалы в НЗП перемещаются из цеха в цех( с одного подразделения на другое). Каким образом осуществлять перемещение НЗП? Каким образом осуществлять закрытие 20 счета (затрат, в т.ч. по зар.плате), если мы переместили НЗП и оуществили выпуск продукции в подразделении отличном от подразделения, на котором собраны затраты по данной НГ?
#1 by Oleg_Kag
По порядку: В:Каким образом осуществлять перемещение НЗП? О: В документе "Отчет производства за смену" на закладке "Продукция и услуги" указывается направление выпуска "На затраты". На закладке получатели в столбце "Подразделение" указать подразделение в котором продукция будет приходить в НЗП. В: Каким образом осуществлять закрытие 20 счета? О: Документом "Расчет себестоимости выпуска" В: НЗП и оуществили выпуск продукции в подразделении отличном от подразделения, на котором собраны затраты по данной НГ? О: Вам поможет документ "Корректировка незавершенного производства". P.S. и общие выводы: руководство вашего предприятия - жлобы. Не могут купить базовый курс г-на Насипова, который стоит не так уж и дорого.
#2 by DayDreamer
При переработке давальческого сырья мы тоже можем указывать направляение выпуска "На затраты"? НА счет Зы.Сы. согласен, пытаюсь пробить уже полгода - пока безрезультатно
#3 by DayDreamer
+ и какую статью затрат и счета затрат указывать на закладке "Получатели"
#4 by ASU_Diamond
1. Зачем оформлять выпуск? Вопрос звучит: В ходе производственного процесса материалы в НЗП перемещаются из цеха в цех. Никто не говорит что вышел полуфабрикат. Если просто перемещение, то "корректировка НЗП", а если всё таки выпуск, то ОПЗС на затраты.
#5 by ASU_Diamond
3. Не обязательно делать корректировку в этом случае. В документе ОПЗС в настройках указать: Использовать подразделение НЗП Использовать аналитику НЗП (это если на другой аналитике) Тогда затраты будут браться с указанных в колонках НЗП
#6 by ASU_Diamond
(+5) только в Актах на оказание услуг таких на настроек нет. В этом случае мы используем "Распределение материалов на выпуск"
#7 by DayDreamer
то есть в НЗП передеаем в те подразделения в которые входит материал изначально; выпуск делаем в выпускающем подразделении, но в нем указываем подразделение НЗП в который был реально передан материал? актов нет, есть реализация услуг по переработке
#8 by ASU_Diamond
1. Вроде так. Но у нас перемещают корректировкой, чтобы учет вести.
#9 by DayDreamer
Цех 1 и Цех 2 в Цех 1 переместили в НЗП Материал 1 корректировка НЗП переместили из цеха 1 в цех 2 материал 1 в Цех 2 выпустили ГП1 Цех 1 - сдельные наряды по этой ГП1 Цех 2 - сдельные наряды по этой ГП1 Рассчет себестоимости - цех1 - нет базы для распределения затрат. каким образом закрыть затраты по з/п цеха 1 на цех 2?
#10 by ASU_Diamond
эээ... Указать в прочих затратах эту з/п книжек-то то же нет?
#11 by DayDreamer
в ОПзС использовал подразделения НЗП В распределении прочих затрат использовал подразделение НЗП в отчете Анализ распределения производственных затрат по цеху 2 осталась висеть НЗП, закрытая в ОПзС
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Back to top